Выпущена версия 3.0.156 программы 1С Бухгалтерия предприятия (версии 1С Бухгалтерия ПРОФ, 1С Бухгалтерия КОРП и 1С Бухгалтерия базовая версия, ред. 3.0) для 1С Предприятие 8, 1С Бухгалтерия в Облаке Фреш.
1С:Бухгалтерия 8. Новое в версии 3.0.156
- Учет подакцизных товаров
- Пересортица по итогам инвентаризации
- Раздел для внешней торговли
- Заполнение статистической формы учета перемещения товаров
- Заполнение перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
- Изменения в обмене с ГИС МТ "Честный знак"
- Регламентированная отчетность
Учет подакцизных товаров
Добавлена возможность начислять акцизы:- при реализации произведенных подакцизных товаров,
- при импорте подакцизных товаров из стран, не входящих в ЕАЭС,
- при импорте из стран, входящих в ЕАЭС, подакцизных товаров, не относящихся к маркируемым.
Сумма акциза рассчитывается автоматически, если по товару применяется твердая налоговая ставка или приравненная к ней, при других видах ставок сумму налога потребуется указать.
Функционал доступен в версии КОРП.
Настройки программы
Если в настройках налогов и отчетов по акцизам ранее были выполнены настройки задач о сроках сдачи отчетности и уплаты налогов, то при обновлении автоматически установятся новые функциональные опции и способ получения товаров, описанные ниже. Рекомендуется их проверить.
Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Функциональность".
Способом получения определяется, когда начисляются акцизы. Производителем - в момент реализации готовой продукции, импортером - в момент ввоза товаров.
Полный интерфейс: меню "Справочники - Товары и услуги - Номенклатура".
Реализация произведенных подакцизных товаров
Полный интерфейс: меню "Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные, УПД)".
Используйте документ Корректировка ЕНС с видом операции Начисление налога, чтобы перенести на единый налоговый счет задолженность по уплате начисленных сумм акциза.
Импорт подакцизных товаров из стран, не входящих в ЕАЭС
Полный интерфейс: меню "Покупки - Внешняя торговля - Таможенные декларации (импорт)".
Импорт подакцизных товаров из стран, входящих в ЕАЭС
Также как в реализации при наличии обособленных подразделений потребуется указать Регистрацию в налоговом органе, куда уплачивается акциз.
Полный интерфейс: меню "Покупки - Внешняя торговля - Заявления о ввозе товаров".
Пересортица по итогам инвентаризации
Теперь удобнее работать с пересортицей, выявленной по итогам инвентаризации. Для этого добавлен специальный документ Пересортица.
Поддержаны два варианта устранения пересортицы:
- зачет излишков и недостач, когда зачитываемые товары признаются равноценными,
- сумма недостач списывается на расходы, а стоимость излишков учитывается в доходах, когда товары признаются неравноценными.
Недостачи и излишки прослеживаемых или маркируемых товаров рекомендуется отражать по-прежнему документами Списание товаров, материалов и Оприходование товаров.
Простой интерфейс: меню "Товары - Склад - Документы по складу - Инвентаризация товаров".
Полный интерфейс: меню "Склад - Инвентаризация - Инвентаризация товаров".
Зачет излишков и недостач
Зачет излишков и недостач выполняется только в бухгалтерском учете.
Перед выполнением зачета пересортицы проверьте, что излишки и недостачи выявлены за один и тот же период, у одного и того же материально ответственного лица. Зачет выполняется в отношении товаров одного и того же наименования и в тождественных количествах (п.5.3 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв.Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, п.13 ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация").
Правилами налогового учета по налогу на прибыль, налогу при УСН, не предусмотрена возможность зачета излишков и недостач. Расходы по списанию недостач и доходы от оприходования излишков всегда отражаются развернуто.
Простой интерфейс: меню "Товары - Склад - Документы по складу - Пересортица товаров".
Полный интерфейс: меню "Склад - Инвентаризация - Пересортица товаров".
Для зачета требуется, чтобы недостачи и излишки учитывались на одинаковом бухгалтерском счете.
Ранее принятые к вычету суммы НДС по недостаче восстанавливаются и списываются на расходы, если в организации ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.
Порядок отражения зачета пересортицы в налоговом учете по налогу на прибыль корректируется при выполнении закрытия месяца регламентной операцией Корректировка стоимости номенклатуры.
Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Закрытие периода - Закрытие месяца - Корректировка стоимости номенклатуры".
Полный интерфейс: меню "Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца - Корректировка стоимости номенклатуры".
Сумма недостач списывается на расходы, а стоимость излишков учитывается в доходах
Используйте этот вариант устранения пересортицы, когда считаете, что для оценки излишка требуется использовать свою рыночную цену.
Простой интерфейс: меню "Товары - Склад - Документы по складу - Пересортица товаров".
Полный интерфейс: меню "Склад - Инвентаризация - Пересортица товаров".
Ранее принятые к вычету суммы НДС по недостаче восстанавливаются и списываются на расходы, если в организации ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета.
Раздел для внешней торговли
Добавлен раздел для внешней торговли в меню Покупки и Продажи, чтобы объединить таможенные документы по импорту и экспорту.
Полный интерфейс: меню "Покупки".
Заполнение статистической формы учета перемещения товаров
Добавлена возможность подготовить статистическую форму учета перемещения товаров.
При экспорте она заполняется на основании документа реализации, когда товар отгружается в страну, входящую в ЕАЭС.
При импорте - на основании заявления о ввозе товаров, когда товар ввозится из страны, входящей в ЕАЭС.
По товарам потребуется выполнить дополнительные настройки в карточках:
Полный интерфейс: меню "Справочники - Товары и услуги - Номенклатура".
Полный интерфейс: меню "Справочники - Покупки и продажи - Валюты".
Статистическая форма учета перемещения товаров при экспорте
Полный интерфейс: меню "Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные, УПД)".
Статформа заполняется, когда как страна реализации указана страна, входящая в ЕАЭС.
Статистическая форма учета перемещения товаров при импорте
Полный интерфейс: меню "Покупки - Внешняя торговля - Заявление о ввозе товаров".
Заполнение перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Добавлена возможность заполнить раздел 1 перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по документам реализации.
Для этого потребуется:
Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Функциональность".
Полный интерфейс: меню "Продажи - Продажи - Реализация (акты, накладные, УПД)".
Когда товары продаются через комиссионера, отметка о регистрации заявления указывается в отчете комиссионера.
Полный интерфейс: меню "Продажи - Продажи - Отчеты комиссионеров".
Полный интерфейс: меню "Операции - Закрытие периода - Регламентные операции НДС - Подтверждение нулевой ставки НДС".
Полный интерфейс: меню "Отчеты - 1С-Отчетность - Регламентированные отчеты - Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ".
Изменения в обмене с ГИС МТ "Честный знак"
Переход на обмен с СУЗ по формату версии 3
Добавлена возможность перейти на обмен с СУЗ по формату версии 3. Рекомендуется перейти на него, поскольку с 01.09.2024 ГИС МТ планирует вывод API СУЗ v2 из эксплуатации, по новым товарным группам применяется только формат версии 3.
Полный интерфейс: меню "Администрирование - Настройки программы - Интеграция с ИС МП (обувь, одежда, табак…) - Параметры подключения к СУЗ".
Новые виды маркируемой продукции
Добавлена возможность интеграции с ГИС МТ "Честный знак" по обороту следующих товарных групп:
О других изменениях в обмене с ГИС МТ "Честный знак" см. здесь.
Регламентированная отчетность
Изменения в формах регламентированной отчетности
В Отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112521) в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2023 № 1911 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2024 № 633.
Для отчета реализована выгрузка в формате, рекомендованном письмом ФНС России от 11.06.2024 № ШЮ-4-17/6466@.
Отчет с выгрузкой в рекомендованном формате можно создавать и выгружать в электронном виде с 01.07.2024 начиная с отчета за 2 квартал 2024.
Отправка по каналам связи применяется с 15.07.2024.
Методические изменения
Для формы Расчета по страховым взносам в редакции приказа ФНС России от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696@, реализованы контрольные соотношения показателей, введенные письмом ФНС России от 26.02.2024 № БС-4-11/2112@.
В декларацию по налогу на добавленную стоимость в редакции приказа ФНС России от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@ внесены изменения в соответствии с письмом ФНС России от 13.06.2024 № СД-4-3/6535@: начиная с декларации за 2 квартал 2024 года, в список выбора кодов операций, выдаваемый при заполнении графы 1 "Код операции" Раздела 7, добавлен код операции:
1011229 Реализация услуг оператора по проведению операций в реестре углеродных единиц в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ограничения выбросов парниковых газов и законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок проведения эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных субъектах Российской Федерации (подп. 43 п. 2 ст. 149 НК РФ).
В декларацию по налогу на добавленную стоимость при оказании иностранными налогоплательщиками услуг в электронной форме в редакции приказа ФНС России от 05.12.2023 № ЕД-7-3/933@ внесены изменения в соответствии с xsd-схемой версии 02 формата версии 5.03: в список допустимых значений показателя "Расчетная налоговая ставка, %" добавлено значение 9.09.
Изменения в документах, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов
В форму и выгрузку Заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) (КНД 1150086), утвержденную приказом ФНС России от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@, внесены изменения в соответствии с приказом ФНС России от 16.02.2024 № ЕД-7-8/137@.
Изменения в электронном представлении форм регламентированной отчетности
Для формы статистики № 1-вывоз "Сведения о продаже (отгрузке) продукции (товаров) по месту нахождения покупателей (грузополучателей)" (ОКУД 0607017) (утверждена приказом Росстата от 31.07.2023 № 364, в редакции приказа Росстата от 11.01.2024 № 3) реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с шаблоном от 18.06.2024.
Для формы статистики № С-2 "Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу" (ОКУД 0612009) (утверждена приказом Росстата от 29.07.2022 № 535, в редакции приказа Росстата от 11.01.2024 № 3) реализована выгрузка в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 26.06.2024.
Технические изменения
Для удобства идентификации и использования, переименованы регламентированные отчеты, реализующие реестры, утвержденные приказами ФНС России:
Наименования реестров выдаются, в частности, в списке отчетов для выбора при создании нового отчета, в журнале отчетов и др.
Таблица соответствия старых и наименований отчетов (реестров) приведена ниже.
Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами
Упрощено подключение к 1С-Отчетности с существующим сертификатом.