1. Главная
  2. Новости
  3. Новые релизы 1С
  4. Обновление 1С Бухгалтерия НКО
  5. Выпущена версия 3.0.115 программы 1С Бухгалтерия некоммерческой организации

Выпущена версия 3.0.115 программы 1С Бухгалтерия некоммерческой организации

1 июля 2022
633

Выпущена версия 3.0.115 программы 1С Бухгалтерия (версии 1С Бухгалтерия НКО ПРОФ, 1С Бухгалтерия НКО КОРП, ред. 3.0) для 1С Предприятие 8.

1С:Бухгалтерия некоммерческой организации.
Новое в версии 3.0.115

Единый налоговый платеж

С 01.07.2022 по 31.12.2022 проводится эксперимент по особому порядку уплаты налогов и взносов организациями и индивидуальными предпринимателями. Налоги и взносы уплачиваются по общим реквизитам единого налогового платежа (ЕНП) на специальный счет Федерального казначейства, а не по разным реквизитам конкретных налогов. ЕНП зачитывается в счет уплаты конкретных налогов и взносов по сданным декларациям, расчетам и уведомлениям. Посмотреть распределение ЕНП можно будет в личном кабинете налогоплательщика (Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ).

Путем внесения ЕНП уплачиваются:

  • все налоги, в том числе НДС налогового агента, НДФЛ за сотрудников, за исключением налога при АУСН и налога на профессиональный доход;
  • авансовые платежи по налогам;
  • торговый сбор;
  • страховые взносы, за исключением добровольных взносов ИП в ФСС, взносов в ФСС от несчастных случаев на производстве;
  • пени, штрафы и проценты, начисляемые в связи с исполнением обязанностей налогоплательщика;
  • другие обязательные сборы, за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ.

Отчетность по налогам и взносам при переходе на уплату ЕНП сдается в обычном порядке. Дополнительно направляются в ФНС уведомления об исчисленных суммах налогов.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, участвующих в эксперименте, добавлена возможность учета расчетов с бюджетом по ЕНП, а также формирования и отправки в ФНС уведомлений об исчисленных суммах налогов.

Единый налоговый платеж в 1С Бухгалтерии НКО

Единый налоговый платеж в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Единый налоговый счет".

Полный интерфейс: меню "Операции - Единый налоговый счет".

Как перейти на уплату ЕНП

Для участия в эксперименте по уплате ЕНП необходимо было провести сверку расчетов с ФНС без разногласий и в апреле 2022 года направить в ФНС соответствующее заявление.

В программе достаточно выполнить следующие действия:

1. Указать переход на уплату ЕНП в настройках налогов и отчетов

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Налоги - Настройка налогов и отчетов".

Полный интерфейс: меню "Главное - Настройки - Налоги и отчеты".

2. Провести сверку расчетов с ФНС на 01.07.2022 и перенести переплату и недоимку по конкретным налогам, пени и штрафам на счет 68.90 "Единый налоговый счет". При этом не признается недоимкой текущая задолженность по налогам и взносам: страховые взносы и НДФЛ сотрудников за июнь 2022 г., налог при УСН, налог на прибыль, НДС и другие налоги, начисленные 30.06.2022 за 2 квартал 2022 г.

2.1. Перенести переплату по налогам, пеням и штрафам

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерский учет - Единый налоговый счет - Операции по счету - Корректировка счета".

Полный интерфейс: меню "Операции - Единый налоговый счет - Операции по счету - Корректировка счета".

2.2. Перенести недоимку по налогам, пеням и штрафам

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерский учет - Единый налоговый счет - Операции по счету - Налоги (начисление) или Пени, штрафы (начисление)".

Полный интерфейс: меню "Операции - Единый налоговый счет - Операции по счету - Налоги (начисление) или Пени, штрафы (начисление)".

2.3. По переходному НДФЛ, удержанному с сотрудников и перечисленному в ФНС в июне 2022 г., необходимо сделать дополнительно следующую Операцию по ЕНС.

Как перейти на уплату ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерский учет - Единый налоговый счет - Операции по счету - Налоги (начисление)".

Полный интерфейс: меню "Операции - Единый налоговый счет - Операции по счету - Налоги (начисление)".

Уведомление об исчисленных суммах налогов и уплата ЕНП

При переходе на уплату ЕНП необходимо отправлять в ФНС уведомления об исчисленных суммах налогов не позднее чем за 5 рабочих дней до срока уплаты налогов или страховых взносов, а по НДФЛ, удержанном с зарплаты сотрудников - не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты доходов.

Добавлена возможность подготовки уведомлений об исчисленных суммах налогов во все помощники по налогам. Платежные поручения формируются с учетом сальдо по счету 68.90 "Единый налоговый счет" на текущую дату. Сумма платежа уменьшается на сумму аванса.

Уведомление об исчисленных суммах налогов и уплата ЕНП в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Начальная страница - Задачи организации".

Полный интерфейс: меню "Главное - Задачи - Задачи организации".

Уведомление по НДФЛ

Уведомление по НДФЛ в 1С Бухгалтерии НКО

Уведомление по НДФЛ в 1С Бухгалтерии НКО

Уведомление по НДФЛ в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Единый налоговый счет - Уведомления".

Полный интерфейс: меню "Операции - Единый налоговый счет - Уведомления".

Если учет расчетов по заработной плате ведется во внешней программе, то перед подготовкой уведомления необходимо из неё загрузить документ Сведения об удержанном НДФЛ.

Уведомление по страховым взносам

Уведомление по страховым взносам в 1С Бухгалтерии НКО

Уведомление по страховым взносам в 1С Бухгалтерии НКО

С использованием помощника формируется платежное поручение на ЕНП.

Уведомление по страховым взносам в 1С Бухгалтерии НКО

Уведомление по налогу при УСН

Уведомление по налогу при УСН в 1С Бухгалтерии НКО

Уведомление по налогу при УСН в 1С Бухгалтерии НКО

Аналогично с использованием помощников создаются уведомления по другим налогам, платежные поручения на ЕНП.

Зачет ЕНП в счет уплаты налогов и страховых взносов

Добавлен автоматический зачет ЕНП в счет уплаты налогов и страховых взносов.

Зачет выполняется регламентной операцией при закрытии месяца с соблюдением следующей последовательности погашения задолженности с наступившими сроками уплаты:

  • недоимка (начиная с наиболее ранней даты ее выявления);
  • налоги, авансовые платежи по налогам, страховые взносы и сборы (с даты возникновения обязанности по их уплате на основании налоговых деклараций, расчетов и уведомлений);
  • пени;
  • проценты;
  • штрафы.

Зачет ЕНП в счет уплаты налогов и страховых взносов в 1С Бухгалтерии НКО

Зачет ЕНП в счет уплаты налогов и страховых взносов в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерия - Закрытие периода - Закрытие месяца".

Полный интерфейс: меню "Операции - Закрытие периода - Закрытие месяца".

Операции по ЕНС

Добавлена возможность корректировать автоматический зачет ЕНП на уплату налогов и взносов, отражать в учете другие операции на едином налоговом счете без подачи уведомлений по исчисленным суммам налогов.

Налоги (начисление)

Используйте документ Операция по ЕНС с видом операции Налоги (начисление) для переноса на счет 68.90 задолженности по налогу, которая не включалась в уведомление по исчисленным суммам налогов, например, при сдаче уточненной налоговой декларации.

Налоги (начисление) в 1С Бухгалтерии НКО

Налоги (уплата) и Пени, штрафы (погашение)

Используйте документ Операция по ЕНС с видом операции Налоги (уплата) или Пени, штрафы (погашение) для корректировки распределения ЕНП между налогами, пенями и штрафами, если автоматически выполненный зачет ЕНП не совпал с зачетом ФНС.

Налоги (уплата) в 1С Бухгалтерии НКО

Пени, штрафы (начисление)

Используйте документ Операция по ЕНС с видом операции Пени, штрафы (начисление) для отражения в учете пеней и штрафов, уплаченных за счет ЕНП.

Пени, штрафы (начисление) в 1С Бухгалтерии НКО

Корректировка счета

Используйте документ Операция по ЕНС с видом операции Корректировка счета для корректировки сумм, учитываемых на едином налоговом счете, например, как было описано выше при переносе остатков.

Курсовые разницы 2022 года в Справке-расчете переоценки

Добавлен в Справку-расчет переоценки валютных средств расчет курсовых разниц для налогового учета по налогу на прибыль согласно Федеральному закону от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

Добавлены курсовые разницы, отраженные в учете в течение месяца по первичным документам. Теперь Справка-расчет включает в себя расшифровку всех курсовых разниц.

Для плательщиков налога на прибыль она состоит из разделов:

  • Переоценка имущества,
  • Переоценка требований и обязательств в течение месяца,
  • Переоценка требований и обязательств на конец месяца,
  • Итого переоценка за период.

Курсовые разницы 2022 года в Справке-расчете переоценки в 1С Бухгалтерии НКО

Курсовые разницы 2022 года в Справке-расчете переоценки в 1С Бухгалтерии НКО

Курсовые разницы 2022 года в Справке-расчете переоценки в 1С Бухгалтерии НКО

Курсовые разницы 2022 года в Справке-расчете переоценки в 1С Бухгалтерии НКО

Простой интерфейс: меню "Бухгалтерский учет - Закрытие периода - Справки-расчеты - Переоценка валютных средств".

Полный интерфейс: меню "Операции - Закрытие периода - Справки-расчеты - Переоценка валютных средств".

Коды бюджетной классификации

Перечень КБК приведен в соответствие Приказ Минфина России от 21.04.2022 № 60н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. № 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)".

Регламентированная отчетность

Расширение номенклатуры форм регламентированной отчетности

В состав форм регламентированной отчетности добавлены:

  • форма статистики № ИАП "Обследование инвестиционной активности организаций" (ОКУД 0617002) (утверждена приказом Росстата от 30.07.2021 № 464, в редакции приказа Росстата от 17.12.2021 № 925). Форма применяется начиная с отчета за 2022 год.

Расширение номенклатуры документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов

В состав документов, используемых при взаимодействии налогоплательщиков и налоговых органов, добавлены:

  • заявление о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя (КНД 1110357) (утверждено приказом ФНС России от 11.05.2022 № ЕД-7-8/389@).

Изменения в механизме электронного документооборота с контролирующими органами

Вывод печатной формы Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (КНД 1152029), утвержденной приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@, доработан для учета формата электронного представления Сообщения версии 5.02, утвержденного приказом ФНС России от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@.

Вывод печатной формы Сообщения об исчисленной налоговым органом сумме земельного налога (КНД 1152007), утвержденной приказом ФНС России 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@, доработан для учета формата электронного представления Сообщения версии 5.02, утвержденного приказом ФНС России от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@.

Вывод печатной формы Сообщения об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога (КНД 1152006), утвержденной приказом ФНС России 05.07.2019 № ММВ-7-21/337@, доработан для учета формата электронного представления Сообщения версии 5.02, утвержденного приказом ФНС России от 10.06.2022 № ЕА-7-21/485@.

Программы и сервисы, которых касается обновление

+7 812 219-49-90
с 09:00 до 18:00
WhatsApp
Viber